Descripción
Revisión del Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos, así como de los distintos elementos del Sistema de Gobernanza de todas las empresas del Grupo PELAYO, centrados básicamente en revisiones de: cálculo de provisiones técnicas con criterios de Solvencia I y Solvencia II (brutas y netas de reaseguro), sistema de fijación de precios, contratos de reaseguro y calidad de los datos.
Principales funciones:
- Identificar y evaluar los riesgos y debilidades de control de cualquier actividad revisada
- Elaborar los informes correspondientes, así como las recomendaciones oportunas y comunicar los trabajos a un nivel de responsabilidad adecuado
- Preparar cuanta documentación sea necesaria para documentar la auditoria
- Efectuar el seguimiento de adecuación y eficacia de las medidas tomadas en relación a las observaciones y recomendaciones
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Tipo de contrato
Sin especificar
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Salario